五强溪镇人民政府2020年部门预算
✃ 沅陵县国民当地政府平台网页 m.njthjk.com 发布了时:2021-07-14 10:29
目 录
第一部分 五强溪镇人民政府概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 五强溪镇人民政府2020年部门预算表
1、部门收支总体情况表
2、部门收入总体情况表
3、部门支出总体情况表
4、部门支出总表(按部门预算经济分类)
5、部门支出总表(按政府预算经济分类)
6、基本支出预算明细表-工资福利支出(按部门预算经济分类)
7、基本支出预算明细表-工资福利支出(按政府预算经济分类)
8、基本支出预算明细表-商品和服务支出(按部门预算经济分类)
9、基本支出预算明细表-商品和服务支出(按政府预算经济分类)
10、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按部门预算经济分类)
11、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按政府预算经济分类)
12、财政拨款收支总体情况表
13、一般公共预算支出情况表
14、一般公共预算基本支出情况表
15、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出(按部门预算经济分类)
16、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出(按政府预算经济分类)
17、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出(按部门预算经济分类)
18、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出(按政府预算经济分类)
19、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按部门预算经济分类)
20、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按政府预算经济分类)
21、政府性基金预算支出情况表(按部门预算经济分类)
22、政府性基金预算支出情况表(按政府预算经济分类)
23、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表(按部门预算经济分类)
24、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表(按政府预算经济分类)
25、一般公共预算拨款--经费拨款预算表(按部门预算经济分类)
26、一般公共预算拨款--经费拨款预算
27、县级专项资金预算汇总表
28、一般公共预算“三公”经费预算表
29、 整体支出绩效目标表
30、项目支出绩效目标表
31、党建工作经费明细表
第三部分 五强溪镇人民政府2020年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 五强溪镇人民政府单位概况
一、部门基本概况
(一)职能职责
1、执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规,接受同级党委的领导,执行本级人民代表大会的各项决议,并报告执行决议、决定和命令的情况。
2、承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任;保护公民私人所有合法财产,保障集体经济组织应有的自主权;监督企业和各种经济联合体、个体户认真执行国家的法律、法令和政策,履行经济合同。
3、开展社会主义民主和法制的宣传教育,保障公民的权利;制定社会治安综合治理工作规划并组织实施;加强社区管理工作,依法管理外来流动人口,处理人民来信来访,调解民间纠纷,打击违法犯罪,维护社会稳定。
4、制定社会各项事业发展计划,发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业;组织实施义务教育和其他各类教育;加强计划生育工作;推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作。
5、加强村级财政的监督和管理,按计划组织、管理乡财政收入和支出,执行国家有关财经纪律和政策,保证国家财政收入的完成;做好统计工作。
6、制定和组织实施镇村建设规划;加强公用、市政设施、水利建设和管理以及房屋土地管理和环境综合整治工作,保护和改善生活环境和生态环境。
7、监督和管理乡镇财政性票据的领用、使用和核销。
8、完成县人民政府交办的其他事项。
(二)机构设置
本单位是全额拨款行政单位。内设党政综合办公室、党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、自然资源和生态环境办公室、社会治安和应急管理办公室、事业服务中心、农业服务中心、综合执法大队、纪委办公室、财政所、重点办公室。
2020年共有财政供养人员151人,其中:财政全额拨款在职人员70人,退休人员54人,差额人员1人,固补助人员1人,遗属补助人员16人,公益性岗位人员9人。
二、部门乃至每一位员工成本预算方形成
定为明年部门管理项目预算编写比率的的的单位收录:沅陵县五强溪镇中国人民中央政府本级一个差额付款行政事务的的单位。
第二部分、五强溪镇人民政府2020年部门预算表
第三部分、五强溪镇人民政府2020年部门预算情况说明
一、关于五强溪镇人民政府2020年收支总表的说明
2020年部门预算包括本级预算和所属二级单位预算在内的汇总情况。收入包括一般公共预算收入、国有资本经营预算收入,事业单位经营服务等收入;支出包括保障机关及所属单位基本运行的经费以及归口管理使用的专项经费。五强溪镇人民政府2020年收支总预算1462.48万元。
二、关于五强溪镇人民政府2020年收入总表的说明
收入预算:2020年年初预算数1462.48万元,其中,一般经费拨款收入1432.48万元,纳入一般公共预算管理的非税收入5.5万元,其他收入30万元。收入较去年净减少338.03万元,主要原因:一是退休人员工资由机关社保预算。二是其他收入减少127.89万元。三是根据要求,压缩一般性支出。
三、关于五强溪镇人民政府2020年支出总表的说明
支出预算:2020年年初预算数1462.48万元,其中,一般公共服务支出904.39万元,公共安全支出4.74万元,节能环保支出137.37万元,农林水支出415.98万元。支出较去年净减少338.03万元。主要原因主要是退休人员工资由机关社保预算、政府根据要求压缩一般性支出。
四、关于五强溪镇人民政府2020年财政拨款收支总表的说明
2020年财政拨款收支总预算1432.48万元。收入全部为一般公共预算拨款,无政府性基金预算拨款,包括:一般公共预算当年拨款收入1432.48万元、纳入一般公共预算管理的非税收入拨款5.5万元;支出包括:1432.48万元。其中,一般公共服务支出874.39万元,公共安全支出4.74万元,节能环保支出137.37万元,农林水支出415.98万元。
五、关于五强溪镇人民政府2020年一般公共预算支出表的说明
(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况
2020年一般公共预算当年拨款1432.48万元,比2019年减少210.14万元,主要原因是:按照党中央、国务院关于过紧日子的有关要求,厉行节约办一切事业,大力压减一般性支出及退休人员工资由机关社保预算。
(二)一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出874.39万元,占61.04%;公共安全支出4.74万元,占0.33%;节能环保支出137.37万元,占9.59%;农林水支出415.98万元,占29.04%;
(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.一般公共服务支出2020年预算数为874.39万元,比2019年执行数减少195.29万元,下降18%。主要原因是:退休人员工资由机关社保预算。
2、公共安全支出2020年预算数为4.74万元,与2019年执行数一样。
3、节能环保支出2020年预算数为137.37万元,比2019年执行数减少23.3万元,下降15%。
4、农林水支出2020年预算数为415.98万元,比2019年执行数增加8.45万元,上升2%。主要原因是:村干部报酬提高。
六、关于五强溪镇人民政府2020年一般公共预算基本支出表的说明
2020年一般公共预算基本支出812.53万元,其中:人员经费675.13万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费等。
公用经费137.4万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。
七、关于五强溪镇人民政府2020年“三公”经费支出表的说明
2020年“三公”经费预算数52万元,其中公务接待费40万元,公务用车购置及运行费12万元(全部为公车运行费)。2020年“三公”经费预算较2019年减少5万元,主要是按照中央八项规定和省委九项规定执行要求,厉行节约,压缩“三公”经费支出,特别是压缩公务接待费支出。
八、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
2020年本单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款105.5万元,比2019年预算减少26.3万元,下降25%。主要是压缩一般性公共支出。
2、政府采购情况
2020年单位采购预算总额0万元,其中:政府采购货物预算0万元,政府采购服务预算0万元。
3、国有资产占用使用情况说明:截至2019年12月31日,我单位共有车辆4台,其中公务用车一辆,林业站车辆一辆,其他2辆为环卫清洁用车。我单位没有单位价值50万元以上的通用设备和单位价值100万元以上的专用设备。
4、预算绩效目标说明:本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理,纳入2020年部门整体支出绩效目标的金额为1462.48万元,其中,基本支出812.53万元,项目支出649.95万元。
5、关于五强溪镇人民政府2020年政府性基金预算支出情况的说明
按公开要求,本次应公开31张表,其中我单位预算经费中没有涉及政府性基金,因此《政府性基金预算支出表》为空白。
6、五强溪镇项目情况说明
(一)扶贫占用林地支出项目概述
为及时上划全县扶贫公路、易地扶贫安置点及村级服务平台林地占用罚款,我单位在2020年部门预算中新增“占林地专项支出”1个专项,资金总额7.7万元。该项目为新增专项,按照2020年单位预算编制要求,特纳入预算管理。
(二)立项依据
2020年财政预算的编制要求
(三)实施主体
项目由五强溪镇人民政府实施
(四)实施方案
根据实际情况由政府拨付资金,保证项目资金专款专用
(五)实施周期
本项目计划长期实施,本轮实施周期2020年1月31日-2020年12月31日。
(六)年度预算安排
总体方案依照“全县扶贫公路、易地扶贫安置点及村级服务平台林地占用罚款”的管理规定及2020年财政预算的编制要求,根据相关资金管理制度,报请领导批复,及时上划林地占用罚款,保证专款专用,资金到位。
(七)绩效目标和指标
表格见附件2:
第四部分 名词解释
1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费:纳入省财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
3、财政拨款收入:指中央财政当年拨付的资金。
4、事业收入:指事业单位开展业务活动取得的收入。
5、事业单位经营收入:指事业单位在业务活动之外开展非
独立核算经营活动取得的收入。
6、其他收入:指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”之外取得的收入。